某汽车配件公司内审报告范文完整版-IATF16949
内审报告
编制:某某某审批:某某某
二O一七年七月十八日
1.内审通知红头文件2.2022年度内审划表3.2022年内审实施方案4.内部审核日期安排表5.内审首/末次会议签到表6.内审不符合项7.内审报告
某某某某某有限公司
某某【2022】11号
关于开展2022年内部审核工作的通知
各部门:
根据中心质量体系运行的要求和年初计划,经领导同意,决定于2022年7月份开展一次内部审核,现将内审方
案发放给各部门,请各部门高度重视内部审核工作,积极参与,认真配合。
附件:《2022年内审实施计划表》
综合管理部
2022-07-25
2022年度内审划表
时间过程市场营销C1报价及项目确定C2订单管理C3设计开发C4产品制造C5产品交付C6顾客反馈处C7基础设施管S1监视和测量资源管理S2人力资源管理S3文件记录管理S4采购控制S5生产设备管理S6工装管理S7产品防护S8产品服务和放行S9不合格品控制S10顾客满意度测量S11分析评价M3领导作用M1策划M2改进管理过程M6管理评审M5内部审核M4月份12345▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6789101112△计划实施▲已经实施编制:某某某日期:2022/4/25批准:某某某日期:2022/4/25
2022年内审实施方案
一、评审目的
内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常,认真查体系运行中的不符合项,分析原因并采取纠正措施,进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进,总结质量管理体系全面运行以来的相关工作,系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性,确定公司质量管理体系建设的下一步工作。
二、评审依据
1.ISO:IATF16949:2022标准
2.公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本
3.国家相关法律法规三、评审范围
1.质量体系的全部要素,覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目,涉及部门:综合部、品质部、技术部等。
2.公司汽车产品
四、审核组成员A组:质量负责人某某某B组:管理负责人某某五、时间安排
内审时间:2022年7月5日
内部审核日期安排表
CH-QP35-01审核日期审核时间8:309:00受审核过程内审组首次会议,对内审工作进行部署。领导作用M1策划M2分析评价M3管理评审M5内部审核M410:0010:0010:3010:3011:0011:0011:301-1111:3013:0013:0014:0014:0014:3014:3015:0015:0016:0016:0016:3017:0017:30市场营销C1报价及项目确定C2订单管理C3设计开发C4采购控制S5顾客反馈处理C7客户满意度测量S11产品制造C5产品防护S8产品交付C6产品服务和放行S9基础设施管理S1不合格品控制S10人力资源管理过程S3生产设备管理S6工装管理S7监视和测量资源管理S2文件记录管理S4改进管理过程M6审核组沟通会总结会受审核方管理者管理者管理者管理者管理者市场部市场部市场部技术部采购部市场部市场部生产部仓储仓储市场部品质部人资部品质部人资部设备部设备部品质部品质部管理者审核组ABABABABABABBAABABBAABABABBAABABABAB注:各过程审核时应关注顾客的特殊要求。编制/日期:某某某/2022-7-5批准/日期:某某/2022-7-5
汽车市场部
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