医院经济运行情况分析范文(通用3篇)
【篇一】医院经济运行情况分析
一、全科人员在政治上深刻理解其精神实质。教育全科人员要树立正确的世界观、人生观、价值观,发扬党的优良传统,坚固树立为病员服务,为职工服务,为领导服务的思想,给领导当好参谋;不绝提高思想道德修养,认真开展自我批判,相互交流思想,不绝提高政整治论水平。
二、全科人员能够自发遵守院内各项规章制度和劳动纪律,做到小事讲风格,大事讲原则,从不闹无原则纠纷,工作中相互支持,相互理解,科工作人员分工明确,各司其职,各负其责,团结务实,较好地完成了领导交办的各项临时指令性工作任务。
三、在县、乡、村三级中医网络建设上,全科同志能够不怕苦、不怕累,常常深入乡村,与基层医务人员打成一片,紧密关系,广争病员,为医院社会效益和经济效益的提高做出了较大贡献。
四、在医院搭配各家保险公司业务上,能够开拓性工作,和各家保险公司理陪人员搭配默切,
对保险住院病人更是体谅入微,急病人之所急,想病人之所想,受到各家保险公司领导和各科住院病人以及全院同志们的一致好评,保险病人就医者不绝增添,在今年保险理赔幅度大量削减的情况下,全年保险病人业务总收入达55余万元。在已争取的中国人寿、太康人寿、中国太平洋人寿业务合作的基础上,又争取了财产保险和中原保险代理公司的业务搭配,为明年争取保险病员就医的业务进展奠定了良好的基础。
江淮b15五、在宣扬工作上,充分利用广播电视、报刊、杂志、宣扬版面、宣扬单等形式,结合我院实际,深入广泛宣扬我院整体功能、医疗范围、专科专病、名医、名药、大型医疗设备以及开展的新项目、新业务等,加强了医院整体著名度和部分专家名医以及专科专病著名度,为医院业务的进展起到了较大的推动作用。
六、鞠身基层,医院选派我科科主任带队下乡到东南徐堡村开展帮扶工作,我科同志积极搭配,完成了每家每户的入户调查工作,较好地完成了第一阶段的帮扶工作,所做工作受到县帮扶办和镇党委、政府以及村干部众的一致好评。
一年来,通过全科同志的共同努力,较好地完成了科室各项工作任务,但工作标准和工作质量与领导的要求还有差距,思路还需要更加广阔。在新的一年里,要加大政治学习力度,
提高工作质量,团结一致,坚固结实工作,高标准完成本科的工作任务和领导交办的各项临时指令性工作任务。
【篇二】医院经济运行情况分析
20xx年度,我院坚持“以人为本”,以比较低廉的价格,为众供给比较优质的服务为宗旨,严格落实市卫生局“总量掌控,结构调整”要求,逐渐推行成本核算,医院的整体收入增幅虽然比2023年增幅有所下降,但内涵增高,收入结构合理,为新医院的良性进展打下了比较好的基础。
一、收入分析
1、本年度总收入2555.24万元(其中业务收入2479.74万元,补助收入75.5万元),与去年同期2328.2万元相比增长9.75%,增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增添了敬老院部分收入47.5万元,补助收入增多了60万元,实际业务收入只有2432.24万元,由于去年多算了6天,所以04、05年真正业务收入基本持平。原因是多方面的,重要包含有:门诊人次下降,住院人次增长缓慢(其中人均费用高的外科下降),收费价格下调,个别收费项目取消,服务项目没有增多等等。本田suv汽车报价
2、收入内涵下降,重要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅,其它收入增长缓慢。
b1驾照实在科室:
1.门急诊:业务收入822.5万元,比去年同期增1.19%,增长幅度低,指标任务未能完成。特点:一是实际人次削减,实际人次只有128388人次,与去年同期136507人次下降5.95%;二是人均费用明显增长,实际人均费用64.06元比同期59.74元增长了4.32元;三是药品收入基本持平,增幅全部来自医疗收入;四是外院检查增幅较高,尤其是CT检查大幅增长70.79%。建议:一是连续大力掌控大处方,降低人均收费水平;二是合理用药方面取得初步成效,连续做好监控;三是生化、B超、放射等收费水平大幅度下降,有利于进一步提高设备使用率,提高诊断精准率,各临床科室应合理把握,辅佑襄助科室要加大宣扬力度;四是外院检查收费价格高,本院实际利润小,同时造成病人“港口医院收费高”的错觉,建议合理掌控。
电子狗是什么意思2.防保科:业务收入170.25万元,较去年同期增长11.75万元,但未能完成172.17万元的指标任务。原因重要有:一是6月1日起取消儿童入保收费项目90元/人;二是健康体检收费标准下降,从每人90多元降到70多元;三是办证审查项目收费自4月份左右取消,每证80100boxter
元。以上项目造成防保科收入削减近20万元。
3.二门诊:业务收入94.55万元,比去年同期增长20.46%,完成指标任务,原因重要是5、6、7月大幅度增长近50%。虽然二门诊完成指标任务,但情况并不是很乐观,重要有:一是收入的内涵不高,药品比例高达71.32%,即使我院本季度派出了检验人员,仍无变动,建议要不适当添置检查设备,要不撤回检验人员,防止资源挥霍;二是8月份搬离新址后,月产值回复到67万元水平,来年增幅前景昏暗。
4.住院内科:业务收入231.84万元,比去年同期230.23万元基本持平。说明:①出院1851人次,增长13.98%;②人均费用1246.04元下降11.22%。③占用床日8600日增长7.19%,但按天收费的项目,床位费、护理费却是不升反降,护理费更是下降了6.93%,是危重病人削减?住大房不住小房?还是其它原因,须进一步查明。
5.住院外科:业务收入369.28万元,与去年同期基本持平。说明:①出院1024人次同比下降6.14%;②人均费用3592.05元增长7.5%;③实际占用床8020增长1.84%,配套按天收费的项目床位费、护理费均略有上升,没有显现内科的“异常”情况。
6.手术室:业务收入66.81万元,比去年同期增长13.89%,完成指标任务。说明:①下半年将部分材料项目划入手术室,估量约4万元;②其中手术费外科34.86万元,占56.74%;妇产科26.43万元,占43.02%。
7.妇产科门诊:业务收入256.78万元,比去年同期增长19.53%,完成指标任务。说明:①门诊人次38599人次增长10.6%;②人均费用63.17元增长8.67%;③检查是否合理,包含阴道镜收入下降28.81%,黑白B超收入占全院的65.61%,静态心电图收入占全院的45.67%,检验费收入占全院的35.49%。
8.妇产科住院:业务收入251.58万元,比去年同期增长1.81%,未能完成指标任务。说明:①出院病人1299人次大幅增长30.95%;②由于自动下调,实行廉价病房等原因,人均费用1277.68元下降近20%。
9.检验科:业务收入245.24万元,比去年同期基本持平。原因:①6月1日对收费价格作了调整,有关生化项目的价格下调在30%左右;②门诊部分略有下降,住院部分增幅不明显。
10.放射科:业务收入92.75万元,比去年同期增长8.81%,接近完成指标任务。原因:①6
月1日调整价格,但放射科随之改用感绿片作为应对,拍片价格不将反升;②下半年透视价格下降50%,对其收入造成较大影响;③机器老化,常常需要维护和修理。
11.B超室:业务收入146.04万元,比去年同期增长15.88%,完成指标任务。说明:①虽然6月1日起黑白B超价格下调近10%,但由于检查人次的大幅度增长,仍能完成任务,难能珍贵;②动态心电图门诊全年产值仅有3090元,因206元/例,也就是说全年只做了15例,与门诊人次完全不成比例。
12.口腔科:业务收入30.42万元,比去年同期增长24.32%,完成指标任务。原因重要是去年基数比较低,下达任务也不高,实际上本年度的产值也并不怎么高。
13.五官科:业务收入58.24万元,比去年同期67.69万元下降13.96%。原因重要有二个:一是本年度严格要求了专科专治,五官科的跨科室诊治削减;二是业务未能拓展,实际上许多内容没有开展。
长城房车价格14.中医科:业务收入42.21万元,比去年同期增长35.25%,但指标任务未能完成,说明仍未达到医院预期的目标,但中医科是本年度同比增幅最高的科室。
15.体检小组:业务收入90.38万元,比去年同期大幅度下降30.89%,需要说明的是体检人次并没有明显下降,产值下降的重要原因是收费价格的调整,部分工厂从去年每人次5060元下降到只有2030元,降幅近50%,造成产值的大幅度下降。
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