报告说明
需求预测是舱位管理的基础,对各子舱位需求的预测将直接影响
后续库存的分配。航空公司既要考虑在订票期前期通过相对低的折扣
吸引旅客以提升航班的客座率来尽量实现每个座位的价值,又要为订
票较晚的高价旅客预留足够的座位;此外,还需要在航班超售和座位
虚耗之间进行平衡来达成整体收益最大化目标。
根据谨慎财务估算,项目投资38954.89万元,其中:建设投资29383.25万元,占项目总投资的75.43%;建设期利息643.27万元,
占项目总投资的1.65%;流动资金8928.37万元,占项目总投资的
22.92%。
项目正常运营每年营业收入82900.00万元,综合总成本费用66813.94万元,净利润11771.27万元,财务内部收益率22.16%,财
务净现值13797.78万元,全部投资回收期5.91年。本期项目具有较
强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力
巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察
适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会
效益显著,符合国家的产业政策。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
目录
第一章绪论 (8)
一、项目名称及建设性质 (8)
二、项目承办单位 (8)
三、项目定位及建设理由 (9)
四、报告编制说明 (10)
五、项目建设选址 (12)
六、项目生产规模 (12)
七、建筑物建设规模 (13)
八、环境影响 (13)
九、项目总投资及资金构成 (13)
十、资金筹措方案 (14)
十一、项目预期经济效益规划目标 (14)
十二、项目建设进度规划 (14)
柳州五菱
主要经济指标一览表 (15)
第二章行业发展分析 (17)
一、模型上看:供给受限时,运力资源会被更多的用于满足高价需求 (17)
二、收益管理的前提 (17)
三、美国历史数据看,票价水平与客座率呈正相关性 (18)
第三章项目选址方案 (20)
一、项目选址原则 (20)
二、建设区基本情况 (20)
三、创新驱动发展 (23)
四、社会经济发展目标 (24)
五、产业发展方向 (25)
六、项目选址综合评价 (25)
第四章建设方案与产品规划 (27)
一、建设规模及主要建设内容 (27)
二、产品规划方案及生产纲领 (27)
产品规划方案一览表 (28)
第五章 SWOT分析说明 (29)
一、优势分析(S) (29)
二、劣势分析(W) (30)
三、机会分析(O) (31)
四、威胁分析(T) (32)
第六章运营模式分析 (38)
一、公司经营宗旨 (38)
二、公司的目标、主要职责 (38)
三、各部门职责及权限 (39)
四、财务会计制度 (42)
第七章人力资源配置分析 (46)
一、人力资源配置 (46)
劳动定员一览表 (46)
二、员工技能培训 (46)
第八章工艺技术方案分析 (49)
一、企业技术研发分析 (49)
二、项目技术工艺分析 (51)
三、质量管理 (53)
四、设备选型方案 (54)
主要设备购置一览表 (54)
第九章节能方案 (56)
一、项目节能概述 (56)
二、能源消费种类和数量分析 (57)
能耗分析一览表 (58)
三、项目节能措施 (58)
四、节能综合评价 (61)
第十章劳动安全 (62)
一、编制依据 (62)
二、防范措施 (63)
三、预期效果评价 (69)
第十一章投资方案 (70)
一、投资估算的依据和说明 (70)
二、建设投资估算 (71)
建设投资估算表 (73)
三、建设期利息 (73)
建设期利息估算表 (73)
四、流动资金 (74)
流动资金估算表 (75)
五、总投资 (76)
总投资及构成一览表 (76)
六、资金筹措与投资计划 (77)
项目投资计划与资金筹措一览表 (77)
第十二章经济效益 (79)
一、基本假设及基础参数选取 (79)
二、经济评价财务测算 (79)
营业收入、税金及附加和增值税估算表 (79)
综合总成本费用估算表 (81)
利润及利润分配表 (83)
三、项目盈利能力分析 (83)
项目投资现金流量表 (85)
四、财务生存能力分析 (86)
五、偿债能力分析 (86)
借款还本付息计划表 (88)
六、经济评价结论 (88)